Auditoría del MIPG se enfocará en la Dimensión 7, Política de Control Interno

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La Subdirección de Gestión Organizacional, liderada por Daniel Montoya Ossa, participó con su equipo de trabajo, en la reunión con los auditores de Control Interno, para el contacto inicial de la  evaluación al estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en esta oportunidad se enfocará en la Política de Control Interno, que es uno de los pilares fundamentales del MIPG.  

El objetivo general de la auditoría es verificar el estado y efectividad de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Ambiente de Control, Evaluación de riesgos e Información y Comunicación, de la dimensión 7  del MIPG, para establecer su aporte a la eficiencia en la gestión institucional en la Administración Distrital de Santiago de Cali.

En la reunión se realizó la presentación del equipo auditor, las generalidades de la auditoría, la metodología, el cronograma preliminar, los canales de comunicación y los responsables.

📌El alcance de la auditoría se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y demás organismos que les aplique.

☑Periodo de evaluación: desde el 02 de enero de 2024 a la fecha de visita en sitio.

☑Periodo de realización de la auditoría: del 03 de junio de 2025 al 29 de agosto de 2025.

📌El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

☑Dentro de MIPG, el Control Interno es un sistema integral que involucra a toda la entidad y se enfoca en la prevención, detección y corrección de riesgos y debilidades. 

El objetivo es desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

 

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