3 de diciembre: jornada de conocimiento virtual sobre Auditoría Interna Basada en Riesgos

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El Departamento Administrativo de la Función Pública invita a participar de la jornada de conocimiento virtual sobre “Auditoría Interna Basada en Riesgos”, que aporta al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Fecha:  03 de diciembre de 2024

Hora: 08:00 a.m.

Enlace de conexión: https://bit.ly/3CMuzoV

La Subdirección de Gestión Organizacional invita a todos los interesados a conectase en esta capacitación recordando que la implementación de MIPG, es un compromiso de todos.

Función Pública cuenta con una Guía de auditoría para entidades públicas, con el objetivo de mantener en continua actualización a las entidades del Estado colombiano en cuanto a herramientas y buenas prácticas de auditoría interna, además de reiterar la necesidad de articular los diferentes componentes del sistema de control interno para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y estrategias, validar el desempeño de los sistemas gerenciales y reducir  los riesgos en la administración.

Cabe señalar que esta actualización también responde a la necesidad de articular sus contenidos con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) —regulado por el Decreto 1499 de 2017, compilado en el Decreto 1083 de 2015 del Sector Función Pública—, específicamente en lo que tiene que ver con la 7ª dimensión del MIPG “control interno” y la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), así como el esquema de líneas de defensa, adaptado del documento Modelo de las tres líneas de defensa del IIA Global (Global Institute of Internal Auditors).

Es importante mencionar que la Guía de auditoría para entidades públicas, precisa los aspectos que conforman el componente 5 del MECI “actividades de monitoreo”, específicamente la relacionada con “evaluaciones separadas”, es decir, las auditorías internas que, junto con las “evaluaciones continuas” o autoevaluaciones en cabeza de la 2ª línea de defensa, permitirán evaluar el sistema de control interno de forma integral.

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